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有效发挥对实体经济特别是小微企业和“三农”融资增信服务效能

加强合规审计文化建设 促进集团高质量发展

学习省内审工作会议精神 传递省内审工作会议声音

之“内部审计监督工作大方向篇”

 

7月省审计厅和省国资委联合召开全省国有企业内部审计工作会议,学习贯彻中央审计委员会和省委审计委员会会议精神,研究部署全省国有企业内部审计工作。集团党委书记、董事长赵宏同志和首席合规官刘征同志参加了会议。会上首先由省审计厅郑希超副厅长传达了姜有为副省长的批示;国资委王永威主任、省审计厅郭彩云厅长和中国内部审计协会鲍国明会长分别做了重要讲话。

 

会议强调,做好内部审计监督工作是维护国有资产安全的必然要求,也是推动国有企业高质量发展的坚实保障。全省国资监督、国企内审战线,要在省委省政府的坚强领导下,按照国企改革三年行动方案,着力健全内部审计工作体制机制,着力实现内部审计监督全覆盖,着力增强监督工作的系统性、针对性和有效性,着力防范化解重大金融风险,着力推进监督信息化、数字化建设,持续提升国有企业合规经营管理水平,切实筑牢防止国有资产流失的防线。

此次会议为内部审计监督工作指明了方向,提供了遵循,我们要进一步健全内部审计工作体制机制,贯彻落实中央和省委、省政府指示批示精神,着力实现内部审计监督全覆盖,加强对重点领域、高风险领域的监督,加快推动内部审计信息化建设与应用,大力加强专业化队伍建设,以高质量监督保障集团高质量发展。

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